本公司稽核室協助訂立內部控制制度與建立稽核制度,並按規定每月進行內控查核,並針對查核缺失及建議提報管理階層作為管理營運之參考,以確保公司經營運作健全與有效降低營運風險。本公司內部稽核主管每年度均定期列席審計委員會及董事會報告稽核內容及風險管理事項,並接受獨立董事之答詢。